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你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税

2024-08-14 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-14 17:28

你好,调整往来,这里的往来都是同一个明细科目吗? 应收账款贷方有一笔余额,如果送货了,就需要做未开票收入处理交税的

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快账用户4937 追问 2024-08-14 17:35

应付账款不是同一个明细会计科目呢,这样可以?公帐上面有转资金进入

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快账用户4937 追问 2024-08-14 17:35

应收账款贷方有一笔,如果没有送货,那应该怎么处理比较好

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齐红老师 解答 2024-08-14 18:54

你好,不是同一个明细,是不能直接抵消的。 应收账款贷方有一笔,如果没有送货,就需要转为营业外收入处理 

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