之前没有申报的话可以一次性补上
实收资本可以一次性申报印花税吗?
税种认定印花税按次申报,印花税上一季度没有申报,可以这一季度按次一起申报缴纳吗?
印花税一直没申报怎么办,可以一次性申报吗
老师,印花税可以按一次性申报吗?比如合同100万,我可以一次性把这100万申报掉印花税吗
印花税按次申报是,前半年是7个月,每月申报一次,后面一直未申报,年末一次性申报未报的金额。有人知道这样操作可以吗?
老师好,其他应付款在报表上的余额比较大,我在去年年底把20万调到了营业外收入,没有调账的依据,这样做不行的吗?
老师好,请教一个问题,之前我在有家公司带了两年的兼职账,现在她们已经招到专职会计,正好这段时间税务稽查,说前几年偷税漏税了,老板少报收入了,如果税务那边确定好税额,老师认为前面两年的调账应该是我做还是现在的专职做这个事合理呢?
个体户生产经营所得缴纳个人所得税,需要三方协议扣款,这个三方协议如何签订
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算?
支付给个人空调维修费,没有发票怎么入账
老师你好,建账前的应收款没有做上,现在收回来了怎么做分录
固定资产累计折旧已经计提完了,接下来要做什么账务处理,固定资产还继续使用
分公司从总公司调货,并且直接转账支付货款,我可以做主营业务收入吗
我24年分期付款进的货然后分录是借:预付 贷:银行,然后我25年1月入库的分录是借:库存商品,应交税费,贷:预付账款,然后也是1月卖出去的,那我要怎么改分录才能成本和收入匹配啊?能讲一个具体分录怎么改吗?
老师:您好!我们公司属于小规模纳税人,设计行业。2024年第二季度有申报过未开票收入23万左右,今年1月份应甲方要求,开具了这笔23万的发票。因为之前已经申报过未开票收入,所以这个季度的增值税申报表增值税开票收入为0,在提交申报后,开票额度直接为0,显示增值税比对不通过。请问该如何处理?
是不是确认收入的都要申报印花税
对的,是的不管是否签合同了
不操作的话有什么影响,我报表里都没有印花税表格
被查到的话有罚款滞纳金的风险
申报的话是不含税金额吗,基数怎么填
对,没有合同就是不含税的收入数
购销合同,基数是不是购买的货物加销售的货物 不含税金额交税
按照合同金额,合同含税就是含税金额
好的,购买的合同也要交吗,这不是双重交税了
不重复,购买和销售都得交
我这一次性申报,会不会被监控到,2021年一整年都没报
这个一般来说不会监控到的