所谓按次是,发生当月申报而不是一年才申报一次
印花税税务局未核定到每月或每季申报,让按每次签定合同时申报。我想问下,是年底最后一次报税,按全年的收入来申报印花税,还是每月按当月收入来报呢,没核有印花税,只有按次申报
老师我们公司的印花税是按次申报,这个月一共开了4次发票,现在把4次总金额一次性申报掉可以不?
我想问一下印花税之前7到9月都是按次申报了然后现在未申报里弹出来说我季度印花税没报,有影响吗,要再报一次吗。
印花税按次申报是,前半年是7个月,每月申报一次,后面一直未申报,年末一次性申报未报的金额。有人知道这样操作可以吗?
所有的印花税的项目都可以减半征收吗,租赁合同的印花税,是一年申报一次的吗,这个申报的金额是按一整年的租金来申报印花税吗
老师,我差额开票与我取得的分包发票类型没有关系吧,就是取得专票普票都可以扣除是吧
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
老师没收进来发票就不能差额抵扣了,那是不是开票还是按差额税率5%开票啊
有3个月未申报印花税,其他增值税都有申报,增值税对应的印花税,印花税未申报,税务系统未显示异常是属于正常范围内?
增值税对应的印花税是按季度申报的哈。还是建议乘早申报了
也就是说,如果我现在申报就是提前预防或挽回损失?
是的,就是那个意思的哈