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老师您好 我们是房地产行业 6月开了专票是工程 ,由于没有备注,在11月退回去重开 ,该发票在6月就勾选认证了 我们在12月处理转出,但是税局说只能转到当月 那现在这个账务要怎么做处理呢 新补开的发票我们照样放在了6月的账里面了 进项税在12月勾选 现在这个已经进项税转出的金额怎么处理 感谢老师解答

2022-01-07 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-07 12:26

同学你好 不抵扣要转出的吗

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快账用户6777 追问 2022-01-07 12:27

不抵扣不需要转,但是已经抵扣了

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齐红老师 解答 2022-01-07 12:31

同学你好 这个直接转出到成本费用就可以了

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同学你好 不抵扣要转出的吗
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