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老师您好,我们单位是外贸出口单位,11月份供应商出口进项发票开错在12月份红冲重开了,11月份开错的发票也做了退税勾选,12月份的进项表格有一笔进项税额转出,在主表上面提现就是要要税的状态了,这种情况该怎么处理?

2021-01-20 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-20 15:31

同学你好 重新勾选发票然后操作退税流程

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快账用户6233 追问 2021-01-20 15:40

我报税如何申报呢?在没有其他进项的发票下,做进项税额转出以后,主表跳出来结果我是要交税的

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齐红老师 解答 2021-01-20 15:46

重新勾选发票就可以了

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同学你好 重新勾选发票然后操作退税流程
2021-01-20
同学你好 进项转出就行了
2021-01-18
11月份不需要做 你需要把这个附属发票,还有你这个红字信息表撤销了,他因为你选择退税,勾选你下一个月需要进项转出,实际你并没有抵扣增值税。
2021-12-19
同学你好 按照开了红字发票的申报
2020-12-09
你好 是附表二的进项转出吗
2020-12-09
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