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老师,请问公司12月开的进项发票认证了,后面因为商品名称开错了,就红冲了这张进项发票,现在2月份申报增值税提示要进项税额转出,请问转出的税额账务怎么处理?

2023-03-21 21:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-21 21:48

您好 请问12月份的时候分录怎么写的

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快账用户1785 追问 2023-03-21 21:49

借:库存商品 进项税额 贷,应付款

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齐红老师 解答 2023-03-21 21:52

借:库存商品 借方红字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字 贷:应付账款 贷方红字

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您好 请问12月份的时候分录怎么写的
2023-03-21
同学你好 重新勾选发票然后操作退税流程
2021-01-20
你好同学, 借,应交税费-应交增值税-进项税1 贷,应交税费_认证进项税额1
2023-04-14
你可以开了红字信息表的那个月填写进项然后转出 自己填写不了的建议去税务局
2019-12-15
你好!你要做进项税额转出的分录是吗
2024-03-25
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