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老师您好,我们单位是外贸出口单位,11月份供应商出口进项发票开错在12月份红冲重开了,那我12月份的进项表格该如何填写?

2021-01-18 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-18 18:00

同学你好 进项转出就行了

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同学你好 进项转出就行了
2021-01-18
同学你好 重新勾选发票然后操作退税流程
2021-01-20
11月份不需要做 你需要把这个附属发票,还有你这个红字信息表撤销了,他因为你选择退税,勾选你下一个月需要进项转出,实际你并没有抵扣增值税。
2021-12-19
暂估和发票一样的。可以不用
2023-01-04
同学你好 按照开了红字发票的申报
2020-12-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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