您好 应该红冲后然后再开具正确的
老师,我们11月开出的专票,购买方忘记做账了,没有抵扣也没有做账,现在他们已经结账了,要求我今天红冲,到明年1月份了再重新开一张,我需要红冲吗?如果我不红冲,他们1月份继续做账和抵扣吗?
老师,您好,我们是个体户,没有建账。我们11月份给别的公司开了一张发票,开的品名有问题,让我们重新开具,但是开的那张发票他们已经做账,没办法作废了,而且也跨月了,我想着我们没有建账,不红冲,直接给他们再开一张可以吗?
#提问#各位老师你们好,我想问一下,12月份我开了一张3000的专票,但是开错了,上面没有开户行,所以我当时在票上点了作废,可能没有作废成功,然后我又重新开了一张3000的专票,今天才发现,之前那张票没有作废,已经跨月了,怎么办?
老师你好 请问 我们公司给客户开了一张去年的发票 他们没有认证 丢了 然后想让我们在重新开一张 中建的说必须要发票原件 第一联复印件不行 这个能给红冲重开么
老师 请问我们开具的发票对方公司给弄丢了 对方要求我们作废重开那么我们可以直接作废重开吗?没有跨月。但是我们没有收回红色联和绿色销项联(他们弄丢了)
老师作为出纳银行承兑,商业承兑,如何登记?
小微企业已经计提1%增值税,但季度减免按3%,怎么做账务处理
2024年应付账款暂估,瞎估估,现在要汇缴,怎么办?分录怎么冲掉,我以前写的借库存商品,贷应付账款暂估,库存商品用掉了,现在跨年分录怎么写?汇缴怎么处理
你好,别的客户用我们公司名义报关 退税13个点 给我们2-3个点作为代报关服务费, 剩下的给他 但是货款不是按合同金额打 是扣掉应给他的点数 然后把钱打到我们美金账户 这样操作有风险吗 ?对方意思是说有人专门做这个,这样操作可行吗
2024年应付账款暂估,瞎估估,现在要汇缴,怎么办?分录怎么冲掉
假如我本月销项税额90万,进项税额100万,月底剩余的进项怎么处理?
老师,应收账款收回已转销的坏账,涉及信用减值损失这个科目吗?
朴老师,发工资做账流程是怎么样的?先计提,然后在统发?再纳税吗
老师机械租赁公司买别的机械租赁公司的机械,流程怎么走
老师,网银付款,需要U盾,一般企业有一个U盾,还是2个U盾?
那我已经重新开过了。我把以前那张票直接红冲可以吗?
把以前那张票直接红冲可以
好的,谢谢老师!
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!