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小微企业已经计提1%增值税,但季度减免按3%,怎么做账务处理

2025-04-02 20:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-02 20:49

你好,账上按照1%的做减免就行。 借应交税费,应交增值税 贷营业外收入,这个是按照1%

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相关问题讨论
你好,账上按照1%的做减免就行。 借应交税费,应交增值税 贷营业外收入,这个是按照1%
2025-04-02
同学,你好,当期的时候你有做价税分离的处理吗?如果没有做,免税的账务不需要处理。
2023-04-11
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2022-04-01
你好 也就是季度30万以内普票是吗
2021-01-18
您好 申报系统默认是3% 减免的2%要填减免税明细表 跟主表应纳税额减征额栏次
2024-01-11
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