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2024年应付账款暂估,瞎估估,现在要汇缴,怎么办?分录怎么冲掉

2025-04-02 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-02 20:44

同学你好 分录直接原分录负数红冲

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齐红老师 解答 2025-04-02 20:44

涉及损益的做跨年调增的分录

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快账用户8812 追问 2025-04-02 20:46

我以前写的借库存商品,贷应付账款暂估,库存商品用掉了,现在跨年分录怎么写?汇缴怎么处理

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齐红老师 解答 2025-04-02 20:46

那你这个应付账款暂估付款了 吗

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快账用户8812 追问 2025-04-02 20:48

没有这个业务,瞎写的

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齐红老师 解答 2025-04-02 20:49

那你为啥说库存商品用掉了?瞎编的那库存商品不应该用掉呀

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快账用户8812 追问 2025-04-02 20:49

缺成本老板不愿意交税编了一个

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齐红老师 解答 2025-04-02 20:50

那这个没办法 只能汇算清缴的时候调增或者开发票来

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快账用户8812 追问 2025-04-02 20:51

汇缴时候调增肯定的,汇缴结束,我要不要把这个应付账款暂估转未分配利润去?

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快账用户8812 追问 2025-04-02 20:51

要不要写这个分录

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快账用户8812 追问 2025-04-02 20:52

它根本不存在

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齐红老师 解答 2025-04-02 20:57

同学你好 不存在那你做这个分录了税局就不会认为他不存在 这个要调增缴纳所得税

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同学你好 分录直接原分录负数红冲
2025-04-02
不用做分录,直接汇算清缴的时候在纳税调整项目明细表里扣除类调增就可以,这个是调表不调账
2025-04-02
您好,对的,是这意思的
2024-01-11
借劳务成本, 贷以前年度损益调整, 借应付账款,贷劳务成本
2024-07-19
你好,实际有业务吗?如果实际有业务不用的,等着发票到了就行。如果是虚增的,需要现在红冲,或者是你汇算清缴之前冲都行,当时暂估的怎么做的?借主营业务成本贷应付帐款吗?
2025-01-05
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