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老师,以前年度有做一笔暂估款的分录,借主营业务成本,贷应付账款暂估款,今年收到发票应该怎么做分录冲掉这个暂估款?

2020-10-27 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-27 15:56

这个差额多少,这个可以只需要按差额冲掉就可以,借应付账款供应商,贷应付账款暂估款 负数,就可以

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齐红老师 解答 2020-10-27 15:56

这个差额多少,这个可以只需要按差额冲掉就可以,贷应付账款供应商,贷应付账款暂估款 负数,就可以  ,上面写错,忽略上面一条

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这个差额多少,这个可以只需要按差额冲掉就可以,借应付账款供应商,贷应付账款暂估款 负数,就可以
2020-10-27
同学,你好 借主营业务成本   负数 贷:应付账款-暂估款   负数 借主营业务成本  贷:应付账款
2023-11-06
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
你好 你这个要红冲,然后根据正式的发票,做分录的
2023-03-21
你好,如果发票金额和暂估金额一致,,直接按照发票做账借应付账款-暂估 40000, 贷应付账款,这样就有,可以不用冲红分录,汇算清缴也不用做调整了
2020-03-04
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