您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
老师,想问一下,就是工资的顺序是先计提工资。然后缴纳社保,然后再发放工资,是这样子的吗? 社保要标计提呀
老师,我每个月分录直接计提工资,然后计题社会保险,然后缴纳,然后发放工资,也就是说没有在上个月先计题工资,这样可以吗?
老师,11月工资在12月发放,然后在12月再做11月计提和发放,11月做的是10月计提和发放,这样可以吗
老师,研发费用加计扣除,流程是先要电子税务局上登记吗,然后做账,做账的话需要根据什么做账,需要提供什么资料,不知道怎么个流程,谢谢老师回复,非常感谢
老师,外账具体做账流程是怎么样的?是不是先登记销售发票,再登记进项发票,然后登记银行流水。
每个月报税都有个一般项目加计抵减额,这个怎么做账?
一日从xx公司购入3a材料800千克,单价20元,价款为。16,000元增值税税额为2080元3a材料尚未运达,已开出转账支票支付
老师我们的一个去年年底的新公司,没有任何业务,纳税申报期只带出来财务报表季报和年报,现在税务局老发来的信息是企业所得税年报未做,系统是啥没带出来着,这种情况怎么处理
老师外贸企业人民币出口报关的,退税系统里汇率怎么怎么添加币种?汇率怎么写
老师帮忙看一下这道题,麻烦解析一下
老师,本季度开票不含税金额57230.7元,无票收入不含税金额227929.8元,填到这报表哪一行呀
固定资产无票可以入账吗
收到投资款应该怎么做账
老师,房租交的是12月到5月,一个月1万,12月没人做账,我从1月做,每个月摊销1万就行,是吧?2024年12月我可以不管了吧?
小规模户所得税按5%征收,再减半征收对不对