你好,研发费用首先要有研发机构和研发项目,制定研发费用管理办求对,加计扣除一般不需要备案,科技局那边有研发补助,这是需要项目申报的
请问老师,我们是一家专业做电商的公司,公司店铺开了十几家,各个平台都有,内账这块,银行账户都没有分开用,除了店铺的收支外,其他的都是混用支付宝和银行卡作为日常的经营,还有自己制造加工,出纳就是老板,平时采购付款就是老板,我内外账都做,收付款没有单据,只能根据银行的出入做账,老板说要无纸化办公,说不用把付款收款凭证打印出来,只做电子凭证就行,但是要求把总账做出来,目前公司非常混乱,经常有款项出入,却不知道是什么用途,我要求再钉钉上提交付款和收款流程,但是还是有人不做,老板(出纳)还是把款付出去,导致我做账非常困难,请问老师,我怎么整改呢?凭证是不是要做出来要好点。
老师,研发费用加计扣除,流程是先要电子税务局上登记吗,然后做账,做账的话需要根据什么做账,需要提供什么资料,不知道怎么个流程,谢谢老师回复,非常感谢
老师你好,执行小企业会计准则,自主研发或委托别人研发的智慧园区系统,完成后每月收租金,老师以前没做过研发费用加计扣除的账,我第一步需要怎么做,流程是什么,费用可以资本化吗,执行小企业会计准则说是只有管理费用—研发费用,企业会计准则才有资本化支出和费用化支出,谢谢老师的回复
老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。
老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师,写好了吗? 不好意思,今天有事耽搁,我晚上写好发给你 你好,你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了,52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账
往期租赁费没有取得发票的,怎么做账
三月离职,但是二月在。但是社保是申报工资后停了,还是离职后就停。打个比方,我是二月底离职。但是我公司是三月从社保停了,还是二月给我停了
老师做账必须做收付转吗?
12月收到的发票,1月份付的款项,这个发票在十二月入的账,可以记在第四季度的成本吗?
出口货物以哪个数据确认收入报税?FOB价格149135,包括了关税,人民币价格1139600
老师,之前汇算清缴房租没有发票调增了10万,但是账上记了75000,多调了25000,如果不想改汇算的报表,可以在今年的账里补记这25000么
老师您好,请问个人所得税汇算清缴是让员工自己在个税APP上操作的吗?
老师,请问下,银行存款支付了30980元,实际收到对方发票金额是29970元,对方公司说的是少开票的金额会退给我们公司,这笔账需要怎么做呀?需要对方公司写情况说明
公司新建的厂房 之前的无形资产摊销要重新划分吗 怎么处理
老师建筑行业购材料,材料已到。发票未到。要做账吗?分录是什么?
电子税务局上有个研发费用一栏,点开是科技局,就是说像高新申请的因为有补助才需要填写是吧,如果只是研发费用加计扣除就不需要是吧
因为我是代账,所以如果企业需要做研发费用加计扣除,企业就得提供研发项目,和费用表,根据这些做账,到时第三季度或者汇算清缴时进项加计扣除是吧老师
答案是肯定的,您理解的完全正确
谢谢老师的夸奖,如果是委托别人带研发的,是不是代研发的费用的80%进行核算研发费用加计扣除
是的这是按税法来的
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评哦
研发费用是企业填写税务局提供的费用归集表吗,还是到时申报时会计人员填写
汇算清缴的时候就有相关的表格。