你好,收支两条线,付款的密码全部收回。统一财务管理,出纳有支付密码,但是需要你审核后才可以付款,就像网银一样提出申请另一个审核后才能从账户里把钱转走。
老师,你好,我现在这家公司是家小公司,共三家公司,并且几个公司都没有分清,啥都混一起,什么库存,销售,采购,银行账,全都是表格自己手工记录,外账是请的兼职会计。现在老板想知道整三家公司是盈利还是亏损,这个我觉得计算起来非常困难,所以我建议买个金蝶做内账,但是老板现在就是让我捋一下,因为我也是小白我想如果真要用金蝶做内账的话,各方面应该怎么去了解去做,还有那些库存,是不是都要录入到金蝶,需要补录以前哪些的,总得来说,我现在很懵逼,所以希望老师能够很详细的解答一下我这个问题,谢谢,主要是,买金蝶后怎么做,能详细给出老板想要的盈利亏损?
请问老师,我们是一家专业做电商的公司,公司店铺开了十几家,各个平台都有,内账这块,银行账户都没有分开用,除了店铺的收支外,其他的都是混用支付宝和银行卡作为日常的经营,还有自己制造加工,出纳就是老板,平时采购付款就是老板,我内外账都做,收付款没有单据,只能根据银行的出入做账,老板说要无纸化办公,说不用把付款收款凭证打印出来,只做电子凭证就行,但是要求把总账做出来,目前公司非常混乱,经常有款项出入,却不知道是什么用途,我要求再钉钉上提交付款和收款流程,但是还是有人不做,老板(出纳)还是把款付出去,导致我做账非常困难,请问老师,我怎么整改呢?凭证是不是要做出来要好点。
我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付宝转了100万到老板娘(B)的公司的支付宝上,因为B公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为B公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?
老板个人支付的费用,每个月大概十万左右,但没办法开票,钱是老板自己个人账户打过去的,该怎么把这笔钱还给他?之前一直是银行直接做借款打过去,后期用发票来抵,但这家公司的账在代账公司那边,才知道他们所有对私的转账都不做账,费用都用现金做的,这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢?合伙企业,他们每个月要清算一次开支,而且公司没有额外的收入,所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话,因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款,如果长期下去会不会有风险?
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
我是做餐饮培训的,A B合伙两人开公司,这个税是怎么报销的?比如说这个月这个月赚了100,000块钱报销报了70,000块钱,利润的话是30,000块钱,那报这个税务的话是不是就报30,000的一个税这30,000应该报多少税?然后个人所得税的话是怎么交的30,000的利润里面占地15,000B占了15,000 AB需要各交多少个人所得税?
老师,其他应付款—员工社保费,贷方,是公司提前从工资里扣出来的,期末有余额,显示公司欠员工的钱?以后怎么平?
老师请问,小规模。1季度有些费用发票未到,可否先入账,等下月开了票(所开发票均在汇算之前收到)再附在这些凭证后?
老师,我刚刚做了失业保险金资格核对手续(按月),然后就业意向这里是不是一定要填上去?不填的话他是不是会随便给到你一个工让你去做?
老师想问一下,采购商品回来是一个型号,卖出去的时候客户要求开另外一个型号,采购回来的单位是台,卖出去的时候客户要求单位用个,这样的发票能开吗?
老师,冲减去年收入和成本怎么写分录,去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850,今年冲红分录老师写下吧
老师 显示已申报个税1192.34元,汇总申报截图又显示应纳税677.84,已缴纳677.84,这样的话是要退税吗
老师,1月份时是小规模企业,2月份超过500万变成一般纳税人了,但是1月份时有部分成本发票是估价的。在3月份估价的成本发票回来了是专票,那这个专票可以抵扣增值税吗
固定资产发票没有来齐,还有一万多要一年之后才来,可以按现在已开的先提折旧吗?
老师想问一下,这个月做出口退税申报,还能在这个月15号之前进行退税勾选,并在这个月完成退税吗?
那账务这方面我要不要把凭证打印出来,附上原始凭证,正规的做账,现在公司规模也越来越大,如果不留凭证这些,对以后的账务会有影响吗?
你好!不管内账外账,原始凭证都要保存好的,以防以后领导查账。