借银行存款贷其他业务收入应交税费自己使用的,按照原值缴纳原值乘以70%乘以1.2%, 租赁出去的那一部分,按照租赁收入乘以12%缴纳房产税。
请问,去年应收的房租费(我们租过来出租给别人一部分)我们当时已交了房租且全部记为自己公司成本,当时没扯清楚,现在弄清楚了,现在收了对方的房租,是记入其他应收款,还是抵减我们公司的房租成本,还是记入营业外收入?
我们公司自己买的房,交的有房产税,现在其中有一层出租出去了,租赁收入我们应该怎么做账,怎么交税
老师。请问我公司租的房子办公,取的房租发票是我公司的,现在我公司将其中一部分转租出去了,税务上怎么处理呢,我们需要给对方开租赁发票吗,还有我们需要交哪些税
你好,我们是物业公司,现在没有收入。租赁房子开酒店。付出去的租金应该怎么做账?
老师,我们公司租的办公楼,需要交房产税吗?怎么现在税务局让我们交呢?不应该是出租方交房产税吗?
[视同买断]齐鲁公司,2021年10月8日与甲企业(为增值税一般纳税人)签订代销协议,委托甲企业销售C商品100台、协议价为800元/台,成本520元/台,增值税率为13%。12月1日,收到甲企业开来的代销清单时开具的增值税专用发票上注明:售价80000元,增值税10400元。甲企业实际销售时开具的增值税专用发票上注明:售价92000元,增值税额11960元。12月7日,收到甲企业按合同协议价支付的款项。约定甲企业不能将没有代销出去的商品退回齐鲁公司。
通过以上案例,运用经济学理论知识(例如分配理论),简述印度贫富分化问题的原因,如何解决印度的贫富分化问题,并通过以上分析对我国如何实现共同富裕提出建议。
提供了农业机械耕种服务,增值税及附加税费申报,应该填货物及劳务,还是填服务、不动产和无形资产。
老师,请问25年得到的进项票和费用票可以做到24年底吗,但是业务确实发生在24年底,但是当时没有取得发票,现在取得发票了,费用还是计提在24年底,现在已经取得发票了,在汇算的时候还要调增么
我们是盈利性私营医院,免征增值税吗
老师,请问25年得到的进项票和费用票可以做到24年底吗
老师建筑公司一个季度开了三百多万的票这个季度预缴企业所得税这种是需要按照行业税负率来看交多少吗
1.2X24年6月末,某企业集团的母公司将一台成本为80000元的产品以90000元的价格出售给子公司,后者作为管理用固定资产使用,预计使用年限10年,采用直线法计提折旧(假定不考虑预计净残值和所得税)。要求:根据上述资料编制母公司2X24年合并财务报表工作底稿中的有关调整和抵销分录。
1.2X24年6月末,某企业集团的母公司将一台成本为80000元的产品以90000元的价格出售给子公司,后者作为管理用固定资产使用,预计使用年限10年,采用直线法计提折旧(假定不考虑预计净残值和所得税)。要求:根据上述资料编制母公司2X24年合并财务报表工作底稿中的有关调整和抵销分录。
)企业购入需要安装的大型设备一台,买入价125000元,取得增值税专用发票,运杂费5000元,取得普通发票,收到银行转来的付款通知,款已用银行存款支付。会计分录
经营范围没这一块。是不是要去税局核
对的是的需要增加。
我们买的时候已经交过房产税了。哪这出租出去的这一部分呢?房产税怎么交
房产税每年都需要缴纳的,就是按我上面的公式来。
嗯,我意思是,我们买的房已经交过了。今年的,现在出租出去了。还需要交房产税吗
交了今年一年的吗?在税务局申报的吗?
你可以修改你的申报表。