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请问一下我采购了一台电脑和打印机,发票还没有收到,但是法人已经支付钱了,这电脑是用来办公的,请问这个分录该怎么做呢

2021-10-18 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-18 09:34

借预付账款贷其他应付款。

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快账用户8402 追问 2021-10-18 09:34

但是电脑和打印机我们已经收到了

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齐红老师 解答 2021-10-18 09:43

可以先借固定资产贷,应付账款暂估,等发票来了再把暂估的分录冲销

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快账用户8402 追问 2021-10-18 09:45

那么发票来了,可不可以不用把暂估的分录冲销呢?发票来了也是和暂估的是一致的

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齐红老师 解答 2021-10-18 09:50

不行,是需要把暂估的冲销才行呢。

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快账用户8402 追问 2021-10-18 10:08

那么怎么冲销暂估呢

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齐红老师 解答 2021-10-18 10:09

按照之前暂估的做红字分录就行。

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快账用户8402 追问 2021-10-18 11:03

那么折旧才收到发票,冲销会影响折旧吗?冲销分录怎么做了呢?

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齐红老师 解答 2021-10-18 11:04

冲销也不会影响你计提的折旧。

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齐红老师 解答 2021-10-18 11:04

借管理费用折旧贷累计折旧。

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快账用户8402 追问 2021-10-18 11:08

按照之前暂估的做红字分录是什么分录呢

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齐红老师 解答 2021-10-18 11:10

借固定资产(负数贷应付账款暂估。(负数)

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快账用户8402 追问 2021-10-18 12:58

那么发票收到了先做红字分录,是不是还要做正确分录呢?正确分录该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-10-18 12:59

没有红色发票,就是自己直接做一遍负数分录。

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快账用户8402 追问 2021-10-18 13:07

我没说红色发票啊?我是说发票收到了以后是不是先做红字分录,最后是不是还要做正确分录呢?正确分录该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-10-18 13:08

对,先做红字分录,再按照发票金额做账

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齐红老师 解答 2021-10-18 13:08

借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款

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快账用户8402 追问 2021-10-18 13:11

那么我买电脑一台一万五千元,做了暂估是借:固定资产15000,贷:其他应付款~法人15000,冲红分录是不是借:固定资产-15000,代:其他应付款~法人-15000,收到发票正确分录也是15000怎么做呢?,

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齐红老师 解答 2021-10-18 13:12

对,没错,收到发票也是这么做

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快账用户8402 追问 2021-10-18 13:40

怎么做不知道

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齐红老师 解答 2021-10-18 13:41

借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款

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借预付账款贷其他应付款。
2021-10-18
你好,之前分录是怎么做的?
2021-11-17
借其他应收款贷银行存款 电脑手机借固定资产贷其他应收款 其他的借管理费用贷其他应收款
2021-01-01
根据你收到货物的入库单入账就可以
2021-10-15
同学,你好 付款 借:其他应收款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费-办公费 贷:其他应收款
2021-01-01
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