是的,你的理解是正确的。
外贸企业出口,假如我现在我这个报关单是今年2月出口的,然后本来就是要在二月就要开出口发票吗?没有进项,二月就不能开这个出口发票,必须有进项才开?假如我现在七月才有进项了,七月的进项开回来了,我才能开那个出口发票,是这样的意思吗?
这个月,我买了几个车来卖,没有开发票给我,下个月发票才开给我,我这个月卖了一个车,那进项也没有勾选,是不是就不能抵扣税
我买了东西,本月的发票,下个月才开出来给我,我本月又卖出去了,那我本月的销项是不是就不能抵扣
老师,本月开的销售发票。本月开进来的进项发票才能抵扣吧?下个月就不行了吧?
老师,请问,我这个月开了专票出去,但是进项要下月才能进来,这样抵扣不了,那我下个月的才能抵扣的话,我这个月得成本就要暂估了吗?而且这个进项的话,只能抵扣到其他地方了吗?
老师这本书对应的课程有没
仓库烘干设备维修,购买的配件计入维修费可以吗?
老师,我感觉现在deepseek是很厉害的。理论上说任何东西都可以一次考虑的很全面。 您看我这个思路,对吗?一个企业肯定是从业务开始。业务的基础是分录。常规的业务我就不提了,因为常规的业务怎么做账,涉及到税是怎么回事儿,谁都知道。 您看能不能这个样子,比如说任何一个特殊的业务我都去问:这个业务涉及到哪些增值税,企业所得税,印花税等税种的规定,有哪些注意事项?做分录的时候怎么做?您能不能帮我完善一下这个框架?这样的话,以后我再涉及到特殊业务的时候,我都能处理的特别好。 完善这个框架的意思是看看哪些问题,信息我还需要问。免得有遗漏。[我刚才只是举例说明了我觉得该问的。]麻烦您了,这个太重要了,谢谢您。
老师这两笔怎么写分录 急
老师您好,公司是一般纳税人生产型企业,销售烧鸡的税率13%,从小规模供货商处取得3%的专用发票含税价1000元,增值税税额29.13元。增值税进项可以抵扣多少进项税额?
老师24年的暂估成本,在做企业汇算之前成本票开来了如何做账
老师这道题我直接37.5÷999.6就是0.0375了这样对吗为什么还要插值法呢
老师,请问一下,在接到一个单位的账时,是从中间接的他的公司存在两年了,然后呢,财务软件一直是代账公司的,在交接的时候呢,带动公司没有把财务件给到公司,然后我在公司的电脑上面,暂建帐时,时是不是根据他的科目余额表里面的每一项都要在账套里面输进去
老师您好,公司是一般纳税人生产型企业,销售烧鸡的税率13%,从小规模供货商处取得3%的专用发票含税价1000元,增值税税额29.13元。增值税进项可以抵扣多少进项税额?
老师,我们是小规模纳税人,前期收的商户的履约保证金,按照未开票收入,计提了增值税,上个季度已经在税务报表做了更正,也通知了税务局,现在账上应交增值税有余额1万多,这次情况怎么处理账
那怎么办呢
你可以要求对方及时开票
每次开发票都要等好慢
本来我是当月购买,结果它下个月才给我开出来
害我抵扣不了税
老板又来怪我
这个只能要求对方及时开,没办法