您好,增值税附表1里面,有其他,填写进去
1.企业销售所生产的高档化妆品,价款100万元(不含增值税),成本80万元,增值税税率13%,消费税税率为1 5%,款项已存入银行。根据要求,进行相应的账务处理。 1)计算应交纳的消费税,并编制会计分录: 2)取得价款和税款,确认收入时; 3)发出商品,结转成本时。 2.家生产高档化妆品的企业,把一批高档化妆品作为福利发放给员工,其中管理人员、生产工人、车间管理人员和销售人员各占10%、20%、 30%、40%。该批化妆品的价款为100万元(不含增值税),成本80万元,增值税税率为13% ,消费税税率为15%。根据要求,进行相应的账务处理。 1)确认收入时; 2)确认应付职工薪酬时; 3)计算应交纳的消费税的会计分录; 4)发出商品,结转成本。 3.企业在建工程领用自产柴油,成本为100万元,应交消费税24万元,不考虑其他相关税费。编制会计分录。
以自产产品作为福利费用发放给员工,在会计上需要确认收入,在增值税方面需要确认销项,请问在增值税纳税申报表里,我怎么处理???我基础不好,麻烦解答详细一些,多谢
以自产产品作为福利费用发放给员工,在会计上需要确认收入,在增值税方面需要确认销项,请问在增值税纳税申报表里,我怎么处理???
甲企业为增值税一般纳税人,8月发生如下经济业务(企业适用的增值税率为13%,假定本月取得的增值税专用发票均在本月已申请认证): 1))购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款10000 元,税款1300 元。另委托运输公司运输,取得增值税专用发票,列示的运费200元,材料已验收入库,款项已付。(2)因生产需用,进口一台设备,关税完税价50000元,已纳关税为10000元,款项已付。(3)销售产品一批,不含税销售额为400000元,产品已发出,货款尚未收到。 (4)将自产的产品作为福利发放给员工。该产品成本为80000元,对外销售不含税价格为 100000元。 要求:计算每笔业务的增值税额并编制相关会计分录。
【多选题】某公司为增值税一般纳税人,出售专用设备一台,取得价款30万元,增值税3.9万元,发生清理费用5万元,增值税0.3万元,该设备的账面价值22万元,不考虑其他因素。下列各项中,关于此项交易净损益会计处理结果表述正确的有(D)。D.贷记资产处置损益3万元老师你好,麻烦您了,我想问一下这个选项为什么选d,这个固定资产清理最后的余额不是在借方嘛,然后不应该就是要贷方转出,所以资产处置损益在借方,怎么这里是贷方!
同时购买AB两种商品,买A送B,AB都需要发票吗
老师,一般纳税人购进的二手车发票上没有税额,只有15000,卖出时公司没有开发票只有二手车市场开的发票,报增值税税率应该是多少?卖出价时5000,销项税怎么算?卖出分录怎么写?
老师 这个在哪里看需要交多少企业所得税?
公司的植物新品种权纠纷案胜诉了,对方打的侵权赔偿款怎么做账,需要交税吗
增值税附表4加计扣除数,本期数是自动带出来来的吗?怎么算出来,大概是高新引起?
高新加计扣除增值税怎么计算出来?
本单位是家门诊部,刚开始上线电子发票,门诊电子发票如何冲红操作?
增值税附表4加计抵减额,在主表里要填在哪里?是不是本期实际抵减税额里填一我下就可以。大概是高新
老师利润表的年累计加上负债表年初的等于期末的
老师,账上未开票收入的不含税金额和申报系统上确定税额后倒推出来的不含税收入,隔着几分钱的差异,那我们纳税申报的时候,是以账上的数据申报还是已确定的税额来倒推出来的收入申报呢?
看了申报表还是不明白
您把申报表发过来截图
您看的是附表1么?看到了横向的栏有:其他
横向的其他?只有一栏开具其他发票。我自产产品发放员工怎么会开具发票?
您的会计基础不好,还是别的基础也不好?