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甲企业为增值税一般纳税人,8月发生如下经济业务(企业适用的增值税率为13%,假定本月取得的增值税专用发票均在本月已申请认证): 1))购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款10000 元,税款1300 元。另委托运输公司运输,取得增值税专用发票,列示的运费200元,材料已验收入库,款项已付。(2)因生产需用,进口一台设备,关税完税价50000元,已纳关税为10000元,款项已付。(3)销售产品一批,不含税销售额为400000元,产品已发出,货款尚未收到。 (4)将自产的产品作为福利发放给员工。该产品成本为80000元,对外销售不含税价格为 100000元。 要求:计算每笔业务的增值税额并编制相关会计分录。

2021-12-21 14:06
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-21 14:09

同学你好 1;进项1300加200*9% 2;进项60000*13% 3;销项400000*13% 4;销项100000*13% 1; 借,原材料10200 借,应交税费一应增一进项1300加18 贷,银行存款 2; 借,固定资产60000 借,应交税费一应增一进项7800 贷,银行存款67800 3; 借,应收账款452000 贷,主营业务收入400000 贷,应交税费一应增一销项52000 4; 借,应付职工薪酬113000 贷,主营业务收入100000 贷,应交税费一应增一销项13000 借,主营业务成本80000 贷,库存商品80000

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