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我们已经交了一年的物业费,当时开了专票已经认证抵扣,现在退了两个月房租,对方开了增值税销项负数专用发票,我们应该怎么进行账务处理

2021-08-05 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-05 16:54

您好,账务上做红字冲回退回部分(含税额)就行了。

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快账用户2004 追问 2021-08-05 16:55

是进项税额转出还是进项税负数

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齐红老师 解答 2021-08-05 16:57

按红字负数哈,报税的时候也是填一笔负数税额,而不是转出税额那里。

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您好,账务上做红字冲回退回部分(含税额)就行了。
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同学你好 借库存商品 借进项 贷银行存款 借银行 贷主营业务收入 贷销项
2021-06-30
您好 请问当时收到发票的时候分录怎么写的
2020-12-26
一、收集相关证据和资料 1.整理交易凭证收集与该进项专票相关的所有交易凭证,包括合同、订单、收货单、付款凭证等,以证明交易的真实性和合法性。这些凭证可以为公司的业务合理性提供有力的支持。 2.保存税务沟通记录记录与税务局之间关于此问题的沟通情况,包括沟通的时间、方式、税务局的要求和解释等。这有助于后续在申诉或协商过程中明确双方的观点和立场。 二、与税务局沟通协商 1.解释交易背景和情况主动向税务局说明该业务的实际情况,强调公司在交易过程中已尽到合理的注意义务。解释公司是基于真实的交易和合法的发票进行抵扣,对于对方税收编码选错的情况事先并不知情。 2.提供证据支持向税务局提交收集到的交易凭证和其他相关证据,证明公司的业务真实性和抵扣的合理性。询问税务局是否可以根据实际情况进行特殊处理或给予一定的宽限期来解决问题
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