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我在1月份收到一张增值税专票,并且已经抵扣,现在对方发现数量和单价错了,要作废,我已开了红字信息表,对方开了负数发票,又重新开了一份相同金额的增值税专票,我要怎么进行账务处理,新收到的发票怎么做账,

2022-05-13 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 12:51

借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出,你开了红字信息表做这个。

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齐红老师 解答 2022-05-13 12:51

在做正确的借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款

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快账用户6198 追问 2022-05-13 12:58

老师,真确的进项就不能抵扣了吧,因为那个我已抵扣了,转出的进项我要怎么做平帐,如果是你那样,贷方的进项转出就在账上挂了

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齐红老师 解答 2022-05-13 12:59

第一个开错的,你进项可以抵扣,然后你开了红字信息表,需要转出第三次开的那个进项可以抵扣。

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齐红老师 解答 2022-05-13 13:00

最后实际抵扣了一次进项转出,进项可以结转到转出未交增值税里面

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借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出,你开了红字信息表做这个。
2022-05-13
你好 ; 你说下你之前收到专票怎么做分录的。 我好判断科目去走; 重新开票的金额与你原来蓝字发票是一致的嘛
2022-05-13
您好!你借应收账款 贷管理费用 应交税费—应交增值税—进项税额转出
2022-06-09
同学你好 这个可以不给 2.原分录负数红冲 3.红冲就行了
2021-08-16
同学,你好 你可以做进项税额转出
2022-11-22
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