您好 请问单位符合小微企业标准么
当研发费加计扣除金额大于利润总额时, 比如 利润总额400万,加计扣除是500万, 1、 所以 本期的所得税费用怎么算? 2, 已预交的60万的企业所得税 为应退回的企业所得税 , 应交税费-企业所得税 的余额在借方 余额是不是应该为已预交的60万金额 等待退回的? 3, 多出的100万的 加计扣除额 应做在什么科目上呢? 100*0.15=15万 借:递延所得税资产15 贷:所得税费用15 对吗
一家建筑公司一年开票量1050万,成本800万(300万专票9%,200万专票3%,100人员工资)问: 1.企业所得税要交多少? 2,股东分红税交多少? 3,最后能实际所得的利润税多少?
公司现在的利润是400万,那应交的企业所得税是400*25%=100万,公司为了少交企所,又多弄出来350万的成本票,开的票的税额是2个点的,请问这样企业所得税可以少交多少?需计算流程
如果开票含税金额100万,对方拿来了90万的成本票,领导商量收2%企业所得税,我应该如何计算他应该给公司多少企业所得税
请问老师,比如我不含税收入是90000元,所要交的企业所得税就是90万元*25%=225000元。请问我司只想交5%的企业所得税,那么我司需要多少成本才能实现了
季度预缴,现在在电子税务局申报,这个季度开始税务局对个体工商户申报时会做出提示预警,如果成本费用填列的金额与当期收到发票的金额差异过大会做出提示了。小个体户收到的发票是怎样在自然人电子税务局里提现出来的呢?
请说明负债与所有者权益有哪些相同点与不同点
税务局推送的红利账单不对,企业申报的数据是对的,会有什么风险
老师,是小规模的,现在我这个月需要开12万(因为每个季度只能开七万),然后公司注册地是深圳光明,要拿合同去税管员申请发票的,是可以在罗湖区税务局的吗?现在问就是需不需要去到光明那边呢。
汇算清缴补税后,怎么做分录,小微企业,小企业会计准则
老师有一个这样的问题,在做汇算清缴业务招待费这一块的调增时有遇到的,原本公司的业务招待费要调整,但是有一张招待费的发票,他的发票使用年限是在23年止,这个金额我是还需要重新再调整一次,还是它的调增,就含在业务招待费的比例中。
自然人电子税务局里个体经营所得成本费用今年咋录不进去了呢?往年是随便写个数就行的
房产中介公司,通过贝壳网平台给个人出租一套房屋, 中介费1000元,需支付贝壳平台300 , 公司实际租赁收700元 。这700 确认为我们单位的收入,还是1000确认为我单位收入
退休人员再上班,和员工一起发工资,个税按多少交,合同怎么签。
老师好,上月有笔社保计提,缴纳写错了,本月已经退回了,本月做凭证的时候就是红冲上月计提,缴纳的金额,就是说数字是负值的,对吧
应该是符合
350万成本票后 利润总额400-350=50万 符合小微企业标准 企业所得税50*0.25*0.2*0.5=1.25 少缴纳企业所得税100-1.25=98.75
老师,如果不符合应该怎样计算?
不符合的话 税率还是25%企业所得税50*0.25=12.5
好的,谢谢老师,麻烦您了
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师老师,还有最后一个问题,是不是只要不是小微企业,不管利润是多少,税率都是25%
不一定啊 比如高新就是15% 其他一般是25%
谢谢竹子老师,麻烦您啦
不用谢 祝您工作顺利 生活愉快