企业的所得税等于应纳税所得额乘以企业所得税税率股东分红,按分红的金额乘以20%缴纳个人所得税
一家建筑公司一年开票量1050万,成本800万(300万专票9%,200万专票3%,100人员工资)问: 1.企业所得税要交多少? 2,股东分红税交多少? 3,最后能实际所得的利润税多少?
在一家劳务公司,收到了一个劳务分包合同,开票金额很大差不多1000多万,但是老板不想交个税,做的300人的工资,一个人5000,成本就150万的样子,怎么能少交企业所得税???,老师
C企业,企业所得税是查账征收的制造业小规模企业,2023年1-3月自报收入3万,第一季度交了100元企业所得税,4月自开服务专用发票6万,自开销售普通发票35000元,5月自报服务收入50000元,6月自报销售收入1万,本年累计成本是159318.90元。本年累计的利润总额是25681.10元,资产总额是3510元。问第二季度要交多少企业所得税?多少增值税?多少附加税?
公司开100万的建筑工程发票,税率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票来抵增值税(是增值税专用发票能抵多少,怎么抵扣?)和企业所得税,交多少税才合情合理?进项票是6个点的请问开多少合适?
公司3月底开专票加工劳务费将近900万,成本大概是800多万,这个要在以后一年内慢慢支出,但是3月份只产生了20多万的成本,造成现在多产生780万的利润,要交将近200万的所得税,这种情况应该怎么办?
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗