可以,印花税可以按次申报,在财产和行为申报里就可以
老师好,我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同,今年6月份开的发票,还有4万多的发票没开,税务局说,我们第二季度是0报的,要求补税,怎么才能不缴税呢?能不能把83万做到2个季度里呢?我们收的钱是分期给的 这83万是按合同缴税呢?还是按收入缴税呢?是小规模纳税人 谢谢
1、想问下,不管是小规模还是一般纳税人,只要是有销售就要交买卖合同印花税,对吗? 2、我们是小规模纳税人,商贸企业,季度申报的,我发现之前的会计报了增值税所得税,但是没有报印花税,查了下,我们是没有做印花税的税种认定的,那之前的都没报,电子税务局上现在还能补报吗?也是今年开始才有的收入
老师你好,请问下,我们公司是电梯销售小规模纳税人的,3月份购销合同都有签,就是客户那里我们是先开了一半的发票,供应商那里发票4月才能拿过来,那我3月份库存商品可以先暂估入账吗?不然就没有成本了?还有就是1季度购销合同印花税怎么申报?销售的发票就开了一半,我是按全额申报还是按发票一半金额申报?购入的发票没有,我是按合同金额先申报还是等发票过来了下个月再申报印花税
我们有块场地,租给商户,他们没要发票,我直接申报未开票收入吗,已经都收了,需要分摊按月吗,还是可以一次性计入,钱在老板那,他有两个公司,签合同是一般纳税人,可以报到小规模纳税人这吗
单位购买商品房的印花税要交两遍吗,一个买卖合同,一个产权转移。购房合同里面没有价税分离,房开说是住建局的统一模板,不可以修改,那么我的产权转移印花税可以按不含增值税的金额申报吗?我已经申报了买卖合同印花税,现在申报契税系统系统还带出来了和产权转移的印花税,不知道怎么处理了
出口企业因为开票抬头和收款抬头不一样,造成应收账款很多,预收账款很多,时间久了,很难分辨,其实就是应收账款和预收要冲,怎么做财务没有责任?比如列一张表,哪个冲哪个,老板签个字,两方调?
老师好,客户要公转我们私户,还要老板身份证这是什么操作,有什么风险
我们是商贸公司,下游有我们的分销商,我们的商品现在都有国补,分销商卖出去的钱全部通过刷国补进了我们公账。我们和分销商的结算方式是,举个例子,A机器售卖价7780元,国家补贴1556元(国家补贴到账后再转给分销商),客户实际刷卡到账6224元,A机器我们的成本价格是5363元,给分销商供货价是5612.4元,扣除费用(税费和手续费)264.52元,请问我以上业务我要怎么入账写分录
老师请问,2024年发生业务招待费718元,2024年收入988万,需要调增287.2元,对吗
老师,我们24年票还没有取完的票要填写在哪里?汇算清缴时,
郭老师,公司公户转账给财务私户,财务发了工资,我记什么科目,对财务会不会有什么影响呢
你好,麻烦问问,对面公司要公户转私户还要老板身份证这是什么意思
老师,固定资产去年2024年6月处置了一部分固定资产,汇算清缴的时候处置的这部分固定资产资产,它的原值还要写上去
公司有固定资产吊车,老板打算卖出去,请问我们这需要开发票吗?
老师24年高新复审通过,那我24年这一年就一定要有研发费用么
按0申报还是990.1
我可以这个月先0申报,下个月或者下个季度核定税种之后补上吗?
?老师,怎么操作呀
可以啊,印花税本身也允许按次申报
不用零申报,不报就可以了
老师,但是这个月有自动弹出让报印花税的待办事项,我们目前是只认定了租赁合同的印花税,这个季度没有开租赁发票,只有卖出产品的1000元,只开了票,没有合同,所以我不知道这1000元需不需要报印花税,所以就先按租赁合同0申报了
没有合同,有收入需要按收入金额缴纳印花税
我搜索看说有票没有合同的不需要交印花税,所以我就搞不清楚了
但是这个要求的不严格,您可以选择本期申报或者下期申报
我们是小规模,那我这季度是按期0申报的租赁合同,在4月份我先认定了买卖合同的税种,然后再按次申报这个卖出产品的不含税金额990.1元,这样可以不老师
可以的这个操作没问题
好的老师明白了,就是不管有没有合同,都需要按不含税金额根据不同业务的发票申报相应税目的印花税,老师我这样理解对吗
对呀,我们正常说印花税按买卖合同签订的金额叫,但是你实际发生业务了,实质重于形式,没签合同,但是有业务发生缴税正常。不交税才不对呢