您好,718*0.6=430.8,98800*0.005=494,用718-430.8=287.2来调增就可以了

老师,请问下,公司成立到现在还没发生过收入,但是当年发生的业务招待费15万元.业务招待费要调增多少呢?
老师,请问公司今年总收入507230.71元,业务招待费76191元,需要调增吗?怎么计算的
@郭老师,所得税汇算清缴,业务招待费支出调增7469.32元,2024年凭证需要做一笔分录吗?
老师好,请问2024年发生业务招待费9745元,我要计算销售额收入的0.5%,2024年不含税销售收入1270271.25元,免稅收入8523.29元,这个免税收入的部分要不要算到销售收入里面来乘以0.5%?
老师请问,2024年发生业务招待费718元,2024年收入988万,需要调增287.2元,对吗
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
老师,调增287.2,对吗
是的, 是的,就是这样的
老师,我提问的时候,不小心,点错了,这个收费49元的可以取消吗?
这个要问下客服,要他们帮你取消下,提个问怎么这么多钱呀
点错了,点的电话沟通15分钟
你找客服取消下,要不然过下有人接了
https://www.acc5.com/,这个上面有客服,你快点找下他
你去直接结束那个语音问题就可以了, 不用找客服,也不用你付款
老师,我点一下,就到微信支付的界面
不用你支付,直接结束就可以
会计问小程序我的 提问-解答中,点进去直接结束
老师,右下角,没有结束,怎么回事,咱俩的聊天右下角有结束,不知道为啥,收费的那个没有
这个我不太清楚,要问客服,你去官网中问下客服