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我们是商贸公司,下游有我们的分销商,我们的商品现在都有国补,分销商卖出去的钱全部通过刷国补进了我们公账。我们和分销商的结算方式是,举个例子,A机器售卖价7780元,国家补贴1556元(国家补贴到账后再转给分销商),客户实际刷卡到账6224元,A机器我们的成本价格是5363元,给分销商供货价是5612.4元,扣除费用(税费和手续费)264.52元,请问我以上业务我要怎么入账写分录

2025-04-20 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-20 10:46

同学,你好 你卖给分销商5612.4,那这部分有国补吗??你最终能收到多少钱?? 借:应收账款  5612.4%2B如果有国补的话 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本5363 贷:库存商品5363

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快账用户3586 追问 2025-04-20 10:58

客户刷卡的6224元是到我们公账,还有国补1556元后期申请下来也是先到我们公账,我们再把分销商赚的钱结给他

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齐红老师 解答 2025-04-20 11:02

借:应收账款 5612.4 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款6224 贷:应收账款5612.4 其他应付款的6224-5612.4 那你的收入就是5612.4,你多收的钱都是代收款,计入其他应付款,之后给分销商

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快账用户3586 追问 2025-04-20 11:12

但是发票是我们这边开的,发票金额是7780元,税费就不是按照5612.4来计算,交的税最终会从分销商那里扣回来

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齐红老师 解答 2025-04-20 11:25

同学,你好 好的,那你这个情况。你的收入是按照7780来做了

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快账用户3586 追问 2025-04-20 11:30

那我付给分销商的款,怎么入账,挂什么科目

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齐红老师 解答 2025-04-20 11:32

同学,你好 你付给分销商的差额,计入营业外支出

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同学,你好 你卖给分销商5612.4,那这部分有国补吗??你最终能收到多少钱?? 借:应收账款  5612.4%2B如果有国补的话 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本5363 贷:库存商品5363
2025-04-20
你的会计分录处理是正确的。 销售商品分录 进入商品分录合理,销售商品时分录各项计算正确,结转成本分录正确,未达起征点减免税额分录也正确。 收到商务局补贴分录 借银行存款,贷其他应收款的分录正确,符合业务逻辑。
2024-12-03
同学你好 1.收不到钱吗 2.问题是什么
2024-01-04
同学你好 增值税税负率大约在1.5%左右,按照这个来哦 2.8月所属期的税没报之前勾选的都是八月的 3.借银行 贷主营业务收入 贷销项 给商场的 借销售费用 贷银行存款
2020-10-07
你好 你的问题回复如下:
2021-01-31
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