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老师好,上月有笔社保计提,缴纳写错了,本月已经退回了,本月做凭证的时候就是红冲上月计提,缴纳的金额,就是说数字是负值的,对吧

2025-04-11 23:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-11 23:38

您好,是的, 就是这样写分录的哦

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您好,是的, 就是这样写分录的哦
2025-04-11
同学你好 金额没有变化不影响
2023-09-12
同学你好 你原分录负数红冲然后再按正确的来做
2023-09-12
你好,这个对个人的事没有影响的
2023-09-12
由于16万发票暂时退回,需要在下个月(12月)进行红冲处理。对于这笔红冲的税费申报,可以按照以下步骤进行: 1.在下个月(12月)的增值税申报表中,将这笔红冲的发票金额(16万)进行“进项税额转出”处理。具体操作可以参考增值税申报表的填表指南或相关税务部门的指引。 2.在进行红冲处理时,需要同时将红冲的税额(16万*13%)从“进项税额”专栏中减去。 3.在之后的月份,如果对方需要重新开具这笔发票,可以根据实际开票金额和税额进行正常申报。注意确保两次开具发票的金额和税额保持一致,以避免出现税务问题。
2023-11-29
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