同学你好 那增值税收几个点呢
公司跟员工商量好了 如果员工不想承担个税的可以拿发票开抵,假如员工的个税是100 那他最至少应该拿100除以0.25的金额的发票来抵 0.25为企业所得税
公司现在的利润是400万,那应交的企业所得税是400*25%=100万,公司为了少交企所,又多弄出来350万的成本票,开的票的税额是2个点的,请问这样企业所得税可以少交多少?需计算流程
如果不含税金额是100万,现在对方提出开具含税发票的话加税费10.8元给我们,要求我们开具价税合计110.8万给他们,我们开具的是九个点的建筑服务票,我如何应该开具多少价税合计金额给对方才可以保证我拿到的款是100万呢?如何计算
如果开票含税金额100万,对方拿来了90万的成本票,领导商量收2%企业所得税,我应该如何计算他应该给公司多少企业所得税
老师:找别家建筑公司代开了2100万的专票,税率为9%,企业所得税应该给多少他,按什么标准算?然后他找我们开成本票他,应该开多少?
增值税全额收,如果他拿来了进项就抵消,剩余的都要收,管理费2%,印花税0.003%,工会经费2%
同学你好 那就是这些税费都加起来
我如何计算,企业所得税多少,是不是(100万÷1.09-90万÷1.09)×收取的2%的所得税=我要收的所得税的钱呢
直接税率加起来就可以 销项税率加2%%2B万分之三加2% 都加起来然后乘以不含税收入
我这个是问的挂靠
同学你好 挂靠的就是我上面这种算法 如果只算所得税那就是不含税收入乘以2%