你好,是的,是这样的
老师好:是不是企业初次购买防伪税控设备,以后每年的防伪税控设备及设备维护费合计480元,都可以在每年增值税应纳税额中全额抵免?谢谢
老师,增值税及附加费申报表附列资料税额抵减情况第一栏增值税税控系统专用设备费及技术维护费这项是不是每年缴纳税盘服务费都可以填里面
企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减。企业发生增值税税控系统专用设备技术维护费,按实际支付的金额, 会计学堂勒老师的初级视频讲课,是既可以写管理费,又可以写固定资产,做学堂的选择题,我选了固定资产和管理费用,但答案是不能选固定资产,小丸子老师讲解是跟固定资产没关系
关于初次申领税控设备的费用以及后续税控设备的年费,这都是可以抵减增值税应纳税额的。但是关于申报表的填写,减免税明细申报表到底要不要填写,在会计问上有不同的老师给出不同答案,我现在想要一个正确答案
关于初次申领税控设备的费用以及后续税控设备的年费,这都是可以抵减增值税应纳税额的。但是关于申报表的填写,减免税明细申报表到底要不要填写,在会计问上有不同的老师给出不同答案,我现在想要一个正确答案
老师,固定资产可以不留净残值吗
甲公司举办活动,张三卖自己的产品色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元卖货款,如何做账?
老师,25年2月份,开具出去了一张9%的工程发票,金额150万,属于异地工程,申报2月的报表时,税务申报表是按照9%的销项申报的,异地工程预缴的2%这部分怎么处理???
补交以前年度的增值税,附加税,及滞纳金,会计凭证怎样做
请问什么是注册挂名物业公司
老师,公司实行认缴登记,那什么叫认缴?
做工商年报应纳税总额在电子税务局怎么查比较方便
甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?
老师,是不是,那个句子中,他说是可重分类进损益的,其他综益收益为100,就是因为这句话,所以他那个要再把小尾巴结转一下。然后呢,所以说借其他综合收益贷投资损益100。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
忘记问了,那每年分录是如何的?是不是借 应交税费-应交增值税-减免税款,贷 管理费用-办公费 吗?
你好,这个是一般纳税人单位发生的支出?
我做的分录是一般纳税人的是吧?那小规模是怎样分录?
你好,你做的分录是一般纳税人的 小规模减免的分录是 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
老师好:有个实务问题,公司是2013年10月成立的,小规模纳税人,之前没有做过内账,都是请外账公司做外账;现在公司突然要做内账,建账的期初余额怎么弄?
你好,需要根据业务发生情况,把相应业务分录补上。 因为之前没有做过内账,现在是无法直接建账录入期初数的
你是说把2013年10月后的内账都要录上?这不太可能吧,发生过的支出老板自己都不愿意去查了。如果是老师你会怎么开展这个内账工作?
那这个期初数可以是0吗?从现在7月开始录内账,下个月就有期初余额了?
你好,如果是我,只能从业务发生的时候开始建账,这样才可以保证数据的准确性。 期初数显然不是0,因为不是新成立的单位
那公司既然有做外账,那我就可以拿外账的期初数据开始做内账,这样数据准确吗?
你好,这样是不准确的,因为内账与外账的核算范围不是完全相同的
那从哪里找2013年单据补齐分录?头大……老师有没别的好方法和建议呢?
你好,内账补齐需要有内账的原始单据。如果原始单据都没有了,就是巧妇难为无米之炊了