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老师好:是不是企业初次购买防伪税控设备,以后每年的防伪税控设备及设备维护费合计480元,都可以在每年增值税应纳税额中全额抵免?谢谢

2021-07-24 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-24 10:40

你好,是的,是这样的

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快账用户1261 追问 2021-07-24 10:44

忘记问了,那每年分录是如何的?是不是借 应交税费-应交增值税-减免税款,贷 管理费用-办公费 吗?

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齐红老师 解答 2021-07-24 10:44

你好,这个是一般纳税人单位发生的支出? 

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快账用户1261 追问 2021-07-24 10:47

我做的分录是一般纳税人的是吧?那小规模是怎样分录?

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齐红老师 解答 2021-07-24 10:48

你好,你做的分录是一般纳税人的 小规模减免的分录是 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用

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快账用户1261 追问 2021-07-24 17:59

老师好:有个实务问题,公司是2013年10月成立的,小规模纳税人,之前没有做过内账,都是请外账公司做外账;现在公司突然要做内账,建账的期初余额怎么弄?

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齐红老师 解答 2021-07-24 18:04

你好,需要根据业务发生情况,把相应业务分录补上。 因为之前没有做过内账,现在是无法直接建账录入期初数的

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快账用户1261 追问 2021-07-24 18:08

你是说把2013年10月后的内账都要录上?这不太可能吧,发生过的支出老板自己都不愿意去查了。如果是老师你会怎么开展这个内账工作?

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快账用户1261 追问 2021-07-24 18:10

那这个期初数可以是0吗?从现在7月开始录内账,下个月就有期初余额了?

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齐红老师 解答 2021-07-24 18:17

你好,如果是我,只能从业务发生的时候开始建账,这样才可以保证数据的准确性。 期初数显然不是0,因为不是新成立的单位 

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快账用户1261 追问 2021-07-24 18:20

那公司既然有做外账,那我就可以拿外账的期初数据开始做内账,这样数据准确吗?

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齐红老师 解答 2021-07-24 18:58

你好,这样是不准确的,因为内账与外账的核算范围不是完全相同的 

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快账用户1261 追问 2021-07-24 19:06

那从哪里找2013年单据补齐分录?头大……老师有没别的好方法和建议呢?

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齐红老师 解答 2021-07-24 21:44

你好,内账补齐需要有内账的原始单据。如果原始单据都没有了,就是巧妇难为无米之炊了

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你好,是的,是这样的
2021-07-24
以后每年的技术维护费可以全额抵免吗?—可以 初次购买入账以及维护费的会计分录为,借记管理费用,贷记银行存款。抵减的处理为:   按现行增值税制度规定,企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目),贷记“管理费用”等科目。 一、增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用,由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减。 二、增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费),可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。 公司购买的财务软件可以抵扣吗?—可以 每年交的财务软件技术维护费也可以抵扣吗?—可以 分录都该怎样出? 借记管理费用,借记应交税费-应交增值税(进项税额),贷记银行存款
2020-08-23
你好,一般纳税人和小规模纳税人都可以抵减的,付款时借管理费用-办公费。贷银行存款。抵减时借应交税费(减免税额) 借管理费用-办公费负数金额
2020-11-05
您好,维护费每年都有,税控是第一次可以全额抵扣
2023-06-11
您好 是每年缴纳税盘服务费都可以填里面
2021-09-04
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