不好意思, 我昨天给你回复了,如果你想重新提问的话,你再重新提问一个 结了问题没法退回了
初次领取税控设备以及税控设备的年费都是可以全额抵减增值税的,我想请问在增值税申报表的哪里填写,我知道政策,会做账务处理,但是我不知道申报表怎么处理?
初次领取税控设备以及税控设备的年费都是可以全额抵减增值税的,我想请问在增值税申报表的哪里填写,我知道政策,会做账务处理,但是我不知道申报表怎么处理?
初次领取税控设备以及税控设备的年费都是可以全额抵减增值税的,我想请问在增值税申报表的哪里填写,我知道政策,会做账务处理,但是我不知道申报表怎么处理?
初次领取税控设备以及税控设备的年费都是可以全额抵减增值税的,我想请问在增值税申报表的哪里填写,我知道政策,会做账务处理,但是我不知道申报表怎么处理?
关于初次申领税控设备的费用以及后续税控设备的年费,这都是可以抵减增值税应纳税额的。但是关于申报表的填写,减免税明细申报表到底要不要填写,在会计问上有不同的老师给出不同答案,我现在想要一个正确答案
老师,请问下管理费用差旅费和销售费用差旅费的区别
销售费用—广告费 这个是一笔业务 为什么填了俩个地方 是不是不对啊 这是软件自动出来的
想找个事情少,工资低的单位,该如何筛选呢
莜面鱼鱼属于农副产品吗?豆沙馅呢
2024年度,借:应交税费-未交增值税 741.2 贷,其他收益741.2 发现2024年度少做了其他收益:1605.1,2025年度我该怎么调整呢?同样的分录,少结转了减免1605.1
老师建筑劳务公司税务上应该注意哪些问题?
25年1月份发票账期,开票日期是25年2月份,能做一月的账吗
请问考试2024年的养老医疗补得,每个月人数不一样,我直接按照11月的人数做个表格分摊了行不
老师,假设公司对外投资,银行存款直接打入对方的账户,做账用什么科目
老师好,想问下一个题目,比如在计提企业所得税的时候,如果那个2021年小微企业那个公告,企业应纳税所得额超过100万,不超过300万部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税,比如企业所得额是150万,那么100万减按12.5%,再按20%缴纳企业所得税,剩下的50万就按我前面这样的政策分段来缴纳的是吗