你好 是的 填写 附表四,减免表和主表
请问,我们是保安公司,简易征收,开差额发票,我们的税控设备技术维护费280元,还能不能抵减增值税,如果可以,请问在申报表主表哪里填报。
初次领取税控设备以及税控设备的年费都是可以全额抵减增值税的,我想请问在增值税申报表的哪里填写,我知道政策,会做账务处理,但是我不知道申报表怎么处理?
初次领取税控设备以及税控设备的年费都是可以全额抵减增值税的,我想请问在增值税申报表的哪里填写,我知道政策,会做账务处理,但是我不知道申报表怎么处理?
初次领取税控设备以及税控设备的年费都是可以全额抵减增值税的,我想请问在增值税申报表的哪里填写,我知道政策,会做账务处理,但是我不知道申报表怎么处理?
初次领取税控设备以及税控设备的年费都是可以全额抵减增值税的,我想请问在增值税申报表的哪里填写,我知道政策,会做账务处理,但是我不知道申报表怎么处理?
请说清楚一些,哪里?
你好 是的 填写 附表四,减免表和主表 23 已经详细说明了
减免税申报明细表要填写吗?
需要填写的需要填写。需要填写的,需要填写,需要填写。
那这个表怎么填,你也要说清楚啊
这这个月实际抵扣吗?
每张表怎么填?填哪儿都和你说了还不清? 每张表怎么填?填哪儿都和你说了?还不清楚?
你提问都不清楚,没有说当期抵扣还是不抵扣?
多少年的问题了?,所有会员学员都是这样回复的,没有说回复不清楚的。