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2024年度,借:应交税费-未交增值税 741.2 贷,其他收益741.2 发现2024年度少做了其他收益:1605.1,2025年度我该怎么调整呢?同样的分录,少结转了减免1605.1

2025-02-06 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-06 17:57

借应交税费未交增值税 贷以前年度损益调整1605.1。 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润1605.1

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快账用户8228 追问 2025-02-06 18:01

汇算清缴的时候需要做什呢?季度申报已经缴纳过企业所得税了。

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齐红老师 解答 2025-02-06 18:03

纳税调整明细表收入类其他填写税收金额需要纳税调增

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快账用户8228 追问 2025-02-06 18:06

调增税收金额的会计分录?

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齐红老师 解答 2025-02-06 18:06

调增的分录已经上面给你写了,第一个不就是吗?

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齐红老师 解答 2025-02-06 18:07

借应交税费未交增值税 贷以前年度损益调整1605.1。

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快账用户8228 追问 2025-02-06 18:08

季度企业所得税我已经缴纳过了,汇算清缴的时候,企业所得税不是会增加吗,

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齐红老师 解答 2025-02-06 18:09

调增之后需要补交所得税的借所以前年度损益调整, 贷应交税费,企业所得税 借。应交税费企业所得税贷银行存款。

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借应交税费未交增值税 贷以前年度损益调整1605.1。 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润1605.1
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你好,是在2023年汇算清缴中冲减其他收益
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同学你好 是什么会计准则
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