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老师,补以前年度税,收入,和滞纳金,用了以前年度损益科目,比如 借 应收账款 1130 贷 以前年度损益调整-收入 1000 应交增值税 130 借 以前年度损益调整-税金及附加 500 贷 应交税费-各种其他税(此处简略写) 500 借 应交税费-增值税 130 应交税费-各种其他税 500 贷 其他应付款 630 借 其他应付款 630 贷 银行存款 630 借 以前年度损益调整-营业外支出(滞纳金)50 贷 其他应付款 50 借 其他应付款 50 贷 银行存款 50 有了这些分录之后,我要调整期初余额 资产 增加了 1130 负债 增加了 630 未分配利润 增加了 450 差异50 感觉就是那个滞纳金的问题。但是又不知道问题到底出在哪里 还是我分录有误吗?

2023-09-06 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-06 12:28

可以的,可以这么做的。

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快账用户4793 追问 2023-09-06 12:29

可以这么做,但是报表期初余额怎么调平呢?

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齐红老师 解答 2023-09-06 12:39

未分配利润和应收账款应交税费增加 未分配利润增加450应收账款增加1130,应交税费增加630 其他应付款50。

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快账用户4793 追问 2023-09-06 16:13

为什么要增加其他应付款50呢? 原理是什么呢?增加的这50属于哪个项目的呢?

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快账用户4793 追问 2023-09-06 16:17

是不是应交税费用其他应付款过度的,但是因为应交税费属于资产负债表的项目,但是营业外支出只在利润表有,资产负债表里没有关于营业外支出的的项目,所以就用其他应付款过度了?

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齐红老师 解答 2023-09-06 16:29

你好,稍等我看一下的。

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齐红老师 解答 2023-09-06 16:32

应收账款1130, 利润分配未分配利润450, 应交税费630 其他应付款50

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