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老师,我想问一下,税务查叫公司补交税,其中有补交增值税。其他税知道怎么做,但是,这个增值税的分录怎么做,增值税本身是不影响损益的呀,我如果做 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-增值税 借 应交税费-增值税 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款 感觉补交的增值税房以前年度损益调整又不太合适,这个要怎么做账呢?

2023-09-06 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-06 16:35

同学你好 是什么会计准则

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快账用户1041 追问 2023-09-06 17:04

企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-09-06 17:09

企业会计准则就用以前年度损益调整 然后转到利润分配未分配利润

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快账用户1041 追问 2023-09-06 19:37

我知道用这个,我只是疑惑的是,应交增值税,它本身是不属于损益类的科目啊,为啥要做 借 以前年度损益呢?是准则没有其他科目更适合了吗?

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快账用户1041 追问 2023-09-06 19:38

因为正常的交增值税的话,它是不影响损益的吧?但是补交以前年度的,放以前年度损益科目的话,最终会结转至未分配利润科目,最终就影响了损益。损益比较疑惑

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齐红老师 解答 2023-09-06 21:35

企业会计准则跨年调整涉及损益是用以前年度损益的

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同学你好 是什么会计准则
2023-09-06
可以的,可以这么做的。
2023-09-06
你好; 你把销项税结转到转出未交增值税贷方去; 不然你科目不平; 对的哈; 你报表勾稽关系会有这个差异金额;以前年度损益调整产生的; 对的
2024-01-12
您好,这个的话是这样的  借应交增值税已交税金,贷银行存款   差额是其他收益
2024-07-27
你好 少做了收入的吗
2021-06-17
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