咨询
Q

1、补确认收入 借:银行存款11300 贷:以前年度损益调整10000 应交税费-应交增值税(销项税额)1300 2、补交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1300 贷:应交税费-未交增值税 1300 借:应交税费-未交增值税 1300 贷:银行存款 1300 3、补交企业所得税 借:以前年度损益调整 2500 贷:应交税费-应交企业所得税 2500 借:应交税费-应交企业所得税 2500 贷:银行存款 2500 4、结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 7500 贷:利润分配-未分配利润 7500 请问这是我补交上年的收入做的分录,请问我报表上的勾稽关系怎么 调?是利润表收入增加1万,所得税费用增加2500,资产负债表中应收账款11300,应交税费1300,未分配利润7500吗(不考虑计提盈余公积等)

2024-01-12 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 15:10

你好; 你把销项税结转到转出未交增值税贷方去; 不然你科目不平; 对的哈; 你报表勾稽关系会有这个差异金额;以前年度损益调整产生的; 对的

头像
快账用户2632 追问 2024-01-12 15:11

可是这里资产负债表中应收账款11300,应交税费1300,未分配利润7500吗(不考虑计提盈余公积等)这个不平,资产11300不等于1300+7500 怎么回事?

头像
齐红老师 解答 2024-01-12 15:23

不平很正常,因为勾稽关系会又这个差异金额,然后去调整盈余公积

头像
快账用户2632 追问 2024-01-12 15:25

我刚刚找到了,你说错了前面我都说了不考虑盈余公积了,是应交税费不应该放1300,而是1300+2500=3800才是。

头像
齐红老师 解答 2024-01-12 16:01

你好; 要考虑哈; 你调整了利润分配的金额; 要调整盈余公积的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×