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老师是这样的,我之前做的分录是借:销售费用50000,贷:库存商品50000。现在做企业所得税汇算清缴视同销售收入做了纳税调增6万,成本5万,那我是另外还要申报1万销售收入吗

2025-02-06 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-06 20:37

你好,同学,不需要额外申报1万销售收入。

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快账用户1079 追问 2025-02-06 21:20

老师,那还要交这个1万收入的增值税吗?怎么交?

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快账用户1079 追问 2025-02-06 21:21

我这个是视同销售收入纳税调整

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快账用户1079 追问 2025-02-06 21:22

之前库存商品50000我公司拿来做销售推广费用的

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快账用户1079 追问 2025-02-06 21:23

按市场价我这个库存商品应该卖60000块.所以我再企业所得税纳税调整视同销售做了60000收入调增

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快账用户1079 追问 2025-02-06 21:24

现在我的疑问是我做了企业所得税纳税调整.那么我的增值税应该如何申报?我还需要另外在今年1月份做增值税申报收入吗

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你好,对的是的,可以这么做的。
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不需要调整。按报表数据填报即可
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你好是的,不需要再结转了。
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