咨询
Q

老师,1月开了一张发票,这个月报税用留抵税额抵扣了,这个要怎么结转税额?

2025-02-06 22:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-06 22:15

您好,只有一个分录 ,开出发票的销项税这个科目 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好    你这个留底欠 做进项税转出是什么情况 ? 之前你分录怎么做的 
2021-01-07
不需要,销项红字发票的会与本期篮子发票销项合计,作为本月销项
2020-11-02
你好,是的,进项多没有抵扣完的作为留抵税额就行。
2021-07-29
9月开票确认收入借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。 然后10月份。不用交纳税款,不用写分录了。
2023-10-10
好,您就是全额勾选,然后抵扣不了的留抵以后还可以抵扣。
2024-02-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×