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甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?

2025-04-05 19:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-05 19:23

您好,甲只按4500入账 借:管理费用等-福利费 4500 贷:应付职工薪酬-福利费 4500 借:应付职工薪酬-福利费 4500 贷:银行 4500

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您好,甲只按4500入账 借:管理费用等-福利费 4500 贷:应付职工薪酬-福利费 4500 借:应付职工薪酬-福利费 4500 贷:银行 4500
2025-04-05
甲公司相关账务处理如下: 收到款项时 借:银行存款 5000 贷:其他应付款 —— 张三 5000 计提提成时 借:其他应付款 —— 张三 500 贷:其他业务收入 500 支付剩余款项给张三时 借:其他应付款 —— 张三 4500 贷:银行存款 4500
2025-04-05
你好,借库存商品贷银行存款4500 借银行存款5000 贷,主营业务收入,应交税费应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品4500
2025-04-05
你好,同学 题目是完整的吗
2023-09-25
1.借销售费用招待费1000,贷库存现金1000。 2.借其他应收款3000,贷库存现金3000。 3.借库存现金5000,贷银行存款5000。 4.借短期借款8000,贷银行存款8000。
2022-05-29
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