你好 利润总额*25%=500 利润总额=收入-成本费用-附加税 加营业外收和 -营业外支出
老师我们是小规模纳税人,每个季度不超过30万,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入。 到月底营业外收入结转本年利润吗?要缴企业所得税吗?
老师 我们是新成立的贸易企业 这个季度应纳税所得额大概50万 收入200万不到 我们的所得税是不是减按25%应纳税所得额的20%的税率缴纳企业所得税?
我们是小规模纳税人,假如我这个季度的利润是150000万,然后上个季度亏损7000,那我这个季度需要缴纳的企业所得税是不是这样算150000×5%-7000就是我需要缴纳的企业所得税
老师,我们是小规模纳税人算企业所得税时是倒推的成本每个季度交500块的企业所得税?我们这个季度收入是150000.各项费用相加是30000.营业外收入是20000.如果这个季度税局要求我们缴纳500的所得税我们的成本应该怎样倒推出来。?
老师我们是小微企业,年销售小于500万,比如我们一个季度收入减去各项成本费用剩余6万,这六万需要交多少企业所得税呀
员工3月4号入职,单休4天,怎么算应出勤天数?是不管多久入职都可以在入职后休假4天吗
老师,公司是一般纳税人,生产制造门料板的,属于金属制品业,增值税税负率控制在多少合适?
老师:如果只卖地,算土地增值税时,能扣除城建税,教育费附加,地方教育费附加吗?
老师,员借支2850给员工发开门红包,退回余款300,会计应该怎么做账务处理?
请问老师,单位是加油站,专管员说:我们超过标准损耗转出的进项税,在企业所得税汇算清缴中是怎么处理的。
老师好,公司自查发现上一年度跨区域涉税事项的项目有一笔开了发票,但是没有预缴增值税和所得税,请问现在发现了,是否可以在发现当月在没有开发票的情况下进行预缴的操作?
A公司一般纳税人(开9%普通发票)将房屋转租给B公司,B公司又将房屋转租给个人,开5%普通发票,请问B公司可以适用5%税率吗?
老师,应收账款在借方是10000元,但是客户给我们付了15000元,多出来的5000怎么办?我给他开的发票也是15000的
老师,公司购粮仓库,粮食烘干机用采购的煤炭计入什么费用?
老师您好,请问三月份没有销项税额,有一张进项发票,我把他放在了应交税费-待认证进项税,那月末还需要计提或结转吗?
老师,不是*25%*20%吗?
如果是小微企业利润总额直接× 2.5%这是最新政策。
如果是小微企业不超过¥1,000,000的利润,直接是按2.59%这是最新的政策。