你好 可以 餐饮行业加计扣除15% 129*15%
老师你好,请问一下:我们是餐饮行业一般纳税人,这次疫情可以享受免税政策,在免税期间取得的进项发票不能抵扣,那么请问我是不是在平台里选择—-“发票不抵扣勾选”啊?然后这些发票直接全部计入成本费用就可以了,是吗?老师
请问老师,我们是餐饮行业,本期有120元的旅客运输的进项税,请问老师这120元部分可以参与加计抵减吗?120*10%
老师,我们是餐饮行业,根据规定我们的进项税额每个月可以加计抵减10%.老师,如果我们没有产生增值税,那加计抵减的这部分可以做留底吧?
老师,请问下给高铁行车公寓做服务,对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费,6%税负高关键是没有这方面进项,但是实际业务是餐饮费加保洁服务,这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息,我们接待包括餐饮服务,那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税(就是除去人员工资社保后余额差额征税),我们可以要求分类开票:餐饮服务费和劳务服务费分开开,这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的,老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧,我们可以去争取是吗,老师请问下哪种方式更好些,我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务,就是是有餐饮食材进项发票抵扣的,谢谢!
关于财政部2019年第39号 文件中 第7条。自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策) 请问老师,我们如果取得生产、生活性服务业的 进项税发票,是不是同样可以加计10%,用于抵扣 ? 还是生产、生活性服务业这些行业取得的进项税加计10%抵扣
你好老师,职工培训学校要做停车场,用沥青地面,算固资不
营业执照年报上面的本期五险实际缴纳金额是只填单位还是全部金额
老师,有些员工要求不买社保,可以申报个税吗?发工资走私账还是走公账比较好?
老师,水产公司加入水产协会,交了五万块入会费,只能开收据。请问入账什么科目好?然后企业所得税汇算清缴时,是否要做无票费用剔除?
1-3月支付的税款: 增值税:507.62元 城市维护建设税:12.69元 企业所得税:138.01元 印花税:20.10元 合计:678.42元,在上期需要计提的话分录怎么写
老师你好请问这笔分录缴纳所得税应交税-应交所得税期末余额是760000,然后银行实际缴纳的是813378.67,差额53378.67入到所得税,这个怎么理解
公司收到一张装修费发票,但是建筑类发票不都是有项目名称的嘛,地址和公司注册地址不是同一个城市,但是客户说这是他的公司办公室装修费用,这个可以入装修费用吗(我们是代账的,客户就是收票公司)
老师我们是建筑公司,当月发生了一些吊装费,对方发来了结算单,但是没开发票,我司也没付款这个时候,外账(权责发生制)和内账(收付实现制)是如何做账的
有没有个税附加扣除的那个表 有没有个税附加扣除的那个表
老师,公司在2023年4月开的纸质票,现在要退货红冲,可是在电子税务局想开具红字发票,可能因为是纸质票又搜索不出来,怎么开红票呢?(在全量统计那里是查到有这张票的。)