你好,你都应该借工程施工-合同成本-机械费,贷应付账款。
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
老师,我们是建筑公司,有人挂靠我们公司资质,付材料款的时候都是他打款过来我们给供应商付材料款,但是当时没有发票,所以我们做了预付账款,开发票给甲方的时候我们没有收税金,他把材料发票拿来抵扣不够的时候我们才收取税金,预付的材料我们也要算税金吗
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
老师,我想问一下,就是我发现就是我前面的会计他是,假如是一月份发票开过来了但是1月份不付款,3月份付款的时候他在做账。就是发票来了,先不挂账嗯,增值税专用发票也不做认证,直到付款那一月再做账,再认证,但是这就不符合权责发生制了!
老师,我们公司去年账上未计提费用,但是钱已经付出去了,权责发生制的情况下,实际上费用期间是去年的,但是发票到现在才进来,汇算清缴结束了,也关账了,这个时候我做账分录是什么?另外,我明年汇算清缴可以调减吗?
燃料及动力属于成本项目核算吗
老师,用于集体福利,做进项税额转出,不抵扣增值税,但是可以作为成本?
老师,比选服务采购,金额27万,响应文件截止日是2月8日,两家供应商在2月7日提交了报价文件。另一家供应商2月5日提交报价资料,但是评分表显示是2月4日,这种属于什么情况?属于空打分吗。属于什么违规操作?
公司的厂房怎么交税?
老师 请教一下,融资租赁设备,租期满残值归租赁公司,算租金时要考虑残值吗
老师请问一下开办期间老板垫进来的钱现在要转资本,目前垫的钱用其他应付记录的,要转资本怎么写分录呢?
垃圾清运可以开13%的发票吗
老师,酒吧上个月酒水没有盘点,导致现在没有期初,也没有本月盘点,只有本月入库金额,现在该怎么结转三月销售成本啊,根据入库金额来算肯定是不对的
老师您好,欠缴社保的滞纳金和利息是计入营业外支出吗?汇算清缴的时候纳税调增?
勾选认证的时候,只允许抵扣账面上本月的进项税吗?
那外账后面收到发票又怎么做账啊,内账呢又当如何
你好,如果金额没问题,直接贴进去就行 内账也是一样。内账贴复印件就行
我们是一般纳税人
你好,外账上,你红字冲减,然后按发票重新做。 内账不变。
那我们的实操有内账学习吗
你好,你可以参考这个了。https://www.acc5.com/course/course_12346.html