是的;这样就 不符合权责发生制来做账的
老师我想问下,就是我十月份开了一张发票,但是漏了做账了,现在才发现,然后11月份的时候我做预收账款了,但是这笔账一直没有做,那现在怎么办?
老师好,我想问下,我们是建筑企业,比如我7月份付货款,当时没拿到发票我放的预付款,到10月的时候我那到发票了,是不是再做一次分录:借:主营业务成本 贷:预付账款?我10月份拿到的专票我没认证,但是我放进成本了,没体现进项这样可以吗?等到我11月开建安票有销项了再认证进项可以吗?
@张东东 老师好,就是21年11月份开的发票,但是我是元月份才付的款,请问我在11月份没有做账,那我在元月份付款的时候再做账可以吗?如果没跨年,这样做是不是可以?但是跨年了我也不知道这样做可以吗
老师,我想问一下,就是我发现就是我前面的会计他是,假如是一月份发票开过来了但是1月份不付款,3月份付款的时候他在做账。就是发票来了,先不挂账嗯,增值税专用发票也不做认证,直到付款那一月再做账,再认证,但是这就不符合权责发生制了!
老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录
毛利率公式,净利润公式是什么呢
你好,一般纳税人怎么抵扣进项税
税率3%;含税金额:25700元;怎么变成未税金额呢?
不太懂6.8那个税要怎么计算
老师,光伏安装服务公司的主营业务收入大部分是安装费,业务提成费,要做成本结转怎么做呢?
你好老师,我公司经营范围上有劳务这一项,给对方公司开发票,问我们有没有劳务资质,劳务资质就是哪个证书?
老师,我们只是一个111间房, 单间430左右的酒店,资产长摊3千多万,这意味着近10年都盈利不了,一直亏损 房租38万,工资社保28万,能耗8万,管理费20万,其他杂七杂八2-3万, 现在资产长摊3千多万,负债3千多万,注册资本实收资本200万, 老师,我们这种状态怎么调,避免风险啊?
老师,母公司 A实投了1000万给B公司,B公司没有盈利,因为实收资本,所有者权益有380万,现转30%给C公司,以30元转,然后A公司以380×0.3=114万申报收入,这样的方案可以吗?有税务风险吗?
出纳做工资表,财务经理审核报销单和工资表应由谁找公司总经理和董事长审批,是出纳还是财务经理?
请问这个进口消费税是怎么计算出来的