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老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录

2024-01-10 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 17:45

你好; 你这个是费用; 跟你开票出去有什么关系?你去红冲为什么不去红冲库存现金; 怎么去冲的其他应付款?这样才好判断的

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快账用户2575 追问 2024-01-10 17:49

我原来问过一个老师,我们公司给对方付的租车费,就列了一个管理费用,租车费,库存贷库存现金,就是嗯,付钱的当月对方没有给我们开发票,但是我们分路已经裂了,然后那个是下个月,嗯对方给我们就是开的发票,然后我就把那个嗯前一个月的分录做红冲了,就是做的那个借管理费用,注册费负数借其他应付款付证书,借管理费用正数,其他应付款正数

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齐红老师 解答 2024-01-10 18:12

不用红冲分录,直接收到发票附载上月分录后面即可,不单独做分录了

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你好; 你这个是费用; 跟你开票出去有什么关系?你去红冲为什么不去红冲库存现金; 怎么去冲的其他应付款?这样才好判断的
2024-01-10
您好,您的处理非常正确
2024-01-10
您好,这个是没错的
2024-01-10
借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用 贷其他应付款
2023-10-13
同学稍等,我看一下
2023-10-05
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