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老师好,我想问一下有笔费用,我公司也付款,但发票要2021年1月才能收到,那我现在能做预提费用吗,分录怎么做?

2020-12-30 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-30 11:58

你好,如果是费用发生了,没有及时取得发票,可以暂估,分录是 借:管理费用等科目,贷:其他应付款等科目 

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快账用户8331 追问 2020-12-30 12:00

收到发票时按发票冲减暂估?是不是预提取消了,不能用这个做帐了?

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齐红老师 解答 2020-12-30 12:00

你好,收到发票时,按原来的金额红冲,然后根据发票入账 预提费用科目已经取消了

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快账用户8331 追问 2020-12-30 12:05

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-30 12:05

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,如果是费用发生了,没有及时取得发票,可以暂估,分录是 借:管理费用等科目,贷:其他应付款等科目 
2020-12-30
您好,是的,您的处理非常正确
2020-12-10
可以这个是可以做20年账上这个,
2021-01-15
你好,可以的,你20年限确认费用,汇算清缴前拿回来发票即可
2020-12-21
您好!你是去年6月收到的还是今年6月
2022-06-16
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