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我司是小规模,有一笔费用款,2021年2月付的,没收到发票,当时会计做账:借预付,贷银行,2021年 6月收到对方开的发票,但是会计没入账。现在我接手才发现这个发票没入账,那这发票还能用吗?我该怎么做账处理?

2022-06-16 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-16 14:46

您好!你是去年6月收到的还是今年6月

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快账用户4729 追问 2022-06-16 14:48

2021年6月已经收到发票 但是账上一直挂的借方预付

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齐红老师 解答 2022-06-16 14:52

你好!那你现在要做到去年的话,比较麻烦,计入以前年度损益调整,还要去更正汇算

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快账用户4729 追问 2022-06-16 14:53

怎么更正汇算?汇算清缴时间都过了

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齐红老师 解答 2022-06-16 15:11

你好!所以才要去更正了。不仅如此,还要退税 建议你直接做到今年算了

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快账用户4729 追问 2022-06-16 15:12

肯定是要做到今年 那我做什么做账?

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齐红老师 解答 2022-06-16 15:15

你好!我的意思是。你直接计入管理费用算了。

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快账用户4729 追问 2022-06-16 15:17

就是做借方 管理费用 贷方预付吗?那就算在22年抵扣了 问题是过了一年的发票还可以抵扣吗

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齐红老师 解答 2022-06-16 15:31

你好!用是能用了。只要实际有这个业务

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快账用户4729 追问 2022-06-16 15:31

那就好 谢谢老师解答

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齐红老师 解答 2022-06-16 15:45

你好!不用客气的了

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 你好;  借以前年度损益调整贷 预付账款;  借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整; 金额大吗   
2022-06-16
您好!你是去年6月收到的还是今年6月
2022-06-16
同学,你好 分录要做的话可以这么做 借:以前年度损益调整 贷:预付账款
2024-12-11
借:费用类科目(或原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 如果是专用发票,一般纳税人就可以抵扣进项税,如果是普通发票,没有第二行分录。
2021-10-15
同学您好,可以入账。
2022-12-04
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