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我司是小规模,有一笔费用款,2021年2月付的,没收到发票,当时会计做账:借预付,贷银行,2021年 6月收到对方开的发票,但是会计没入账。现在我接手才发现这个发票没入账,那这发票还能用吗?我该怎么做账处理?

2022-06-16 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-16 14:28

 你好;  借以前年度损益调整贷 预付账款;  借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整; 金额大吗   

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快账用户5656 追问 2022-06-16 14:31

4万的发票

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齐红老师 解答 2022-06-16 14:34

 你好;  按我上面写的做账   

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快账用户5656 追问 2022-06-16 14:35

发票也付在一起吗

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齐红老师 解答 2022-06-16 14:39

 你好; 是的。 一起付哈   

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 你好;  借以前年度损益调整贷 预付账款;  借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整; 金额大吗   
2022-06-16
您好!你是去年6月收到的还是今年6月
2022-06-16
同学,你好 分录要做的话可以这么做 借:以前年度损益调整 贷:预付账款
2024-12-11
借:费用类科目(或原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 如果是专用发票,一般纳税人就可以抵扣进项税,如果是普通发票,没有第二行分录。
2021-10-15
同学您好,可以入账。
2022-12-04
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