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老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?

2020-12-10 07:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-10 07:05

您好,是的,您的处理非常正确

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快账用户2145 追问 2020-12-10 07:08

收到发票 借:销售费用49000 应交税费 ——进项税1000,贷:其它应付款。这样销售费用在2021年减少了1000

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齐红老师 解答 2020-12-10 07:10

您好,您暂估预提时,不需要考虑进项税。

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快账用户2145 追问 2020-12-10 07:14

分录完整的就是这样做是吗?那如果是款已付发票跨年收到开具日期是去年的,这样完整分录怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2020-12-10 08:00

您好,分录预提费用是按照不含增值税金额。可以用应付账款~暂估科目核算发票取得情况。

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快账用户2145 追问 2020-12-10 09:17

收到发票 借:销售费用49000 应交税费 ——进项税1000,贷:其它应付款。如果预提费用与实际发票有差异是否要通过“以前年度调整”?

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齐红老师 解答 2020-12-10 12:51

您好,是的,若影响损益金额,是需要通过以前年度损益调整科目

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您好,是的,您的处理非常正确
2020-12-10
同学,你好,这个可以的。
2021-02-04
同学你好!这个加油费发票的日期是2021年吗?
2021-03-03
你好;     你这个预提费用 与你实际发票一致的金额的话; 直接附你主营业务成本  凭证后面去   
2022-04-11
借应付账款贷以前年度损益调整,87 借以前年度损益调整27万 应交税费应交增值税进项1.6 贷应付账款。
2022-03-07
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