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我们是建筑公司。之前有个项目做了暂估成本,分录是借,主营业务成本,贷 应付账款 暂估,现在已经这个项目已经竣工。我要怎么结转

2020-12-18 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-18 09:37

你好,同学。将之前的暂估红冲,然后按正确的成本 重新结转处理一个分录

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快账用户6239 追问 2020-12-18 09:37

会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2020-12-18 09:52

借,主营业务成本  负数 贷,应付账款 暂估 负数 借,主营业务成本  贷,应付账款

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快账用户6239 追问 2020-12-18 09:54

为什么还有做应付账款,不是应该冲工程施工吗

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齐红老师 解答 2020-12-18 09:56

你这是之前暂估收票,如果你用了建筑 合同准则  借,工程施工 合同成本  贷,应付账款

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快账用户6239 追问 2020-12-18 10:34

可是这样一来,应付账款就会越来越多,

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齐红老师 解答 2020-12-18 10:35

你这要支付的啊,你难道钱不付吗

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快账用户6239 追问 2020-12-18 10:36

有些是支付的了,有些是做在工程施工里面的时候就已经直接挂在应付账款了面了。

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齐红老师 解答 2020-12-18 10:43

你支付就是 借,工程施工  合同成本  贷,银行存款 就是了的

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相关问题讨论
你好,同学。将之前的暂估红冲,然后按正确的成本 重新结转处理一个分录
2020-12-18
你好,这个是当年的吗?借应付账款, 贷工程施工, 借工程施工, 借主营业务成本负数
2023-10-16
您好,借应收贷主营业务收入,应交增值税,您说不暂估指的冲掉吧?借主营业务成本,负数贷应付账款,负数
2021-07-14
是什么会计准则呢 现在收到发票了吗
2023-05-29
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