您好,还是跟制造的生产成本一样,月末归集这些费用后应先将它们转入“生产成本”科目,待产品完工并验收入库时,再将生产成本转入“库存商品”科目。当产品实际销售并确认收入时,才将相应的成本从“库存商品”科目转入“主营业务成本”科目
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师:像原来直接材料、制造费用,人工都是转到库存商品的,可是我8月没有生产产品,那我这些费用转那个科目去,是不是直接转到主营业务成本里?
老师 我们做餐饮的,我现在出报表,就是给老板看的收入 成本 费用这些,我的菜是进入主营业业务成本,干货调料类是进入原材料,月末领用了多少再结转成本,请问我出的报表里,主营业业务成本应该是我买菜加结转的原材料成本 还是整月买菜加干货调料类的买进来的成本呢?
我想问一下,我们总公司从分公司调回一些材料,有一些是直接销售出去,有一些是自用,但无法分清那些是自用,那些是直接销售出去,我意思是我全部入到库存商品,如果直接销售的话,我就直接出库存商品,月底我就借主营业务成本,贷库存商品,如果是生产自用的,月底的时候,根据车间实际领用材料数,例如,领了15万材料,那么我就从库存商品转回原材料15万,原材料加人工加制费等于生产成本,我通过售价来分摊每个产品的销售成本,这样做行吗
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
老师 个税1月份工资2月份发放,3月份申报,是吗?
老师,24年做的暂估成本和费用,年底怎么结转?怎么衔接上25年的账呢?
老师 您好:咨询下 企业预缴时,法定盈余公积金是根据会计口径的税后利润计算。那汇算清缴完成后 如果企业存在退税或补税情况,法定盈余公积金,怎么计算?
老师我们企业新设分支机构、出租方有房产证、我们租赁用于商用。这部分怎么填写房产所有人、产权证号
老师你好咨询一下保险公司赔偿游客款一部分赔偿游客,剩下部分做营业外收入需要交增值税吗?
开办费投产后转到哪里?
专票只写公司名称和税号开票可以吗?不写地址等信息
法人从公司成立两年来,陆续给公司公帐转进了70万,记账做的法人垫资。现在工程款收到钱了,可以直接一次性将70万转回给法人吗?
3月15日发2月份的工资,申报个人所得税是申报2月份的还是1月份的?
设备做的融资租赁,供应商开票给融资租赁,租赁公司开票给我们公司,现在设备有一个要退,那么这个发票怎么红冲,是我们公司直接红冲给供应商还是租赁公司红冲