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老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面

2020-08-24 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-24 15:22

你好,制造费用是要结转到生产成本的,待产成品入库后计入库存商品的成本,销售以后再结转营业成本。

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快账用户2227 追问 2020-08-24 15:32

老师是这样的我们只是代加工,材料不从我们账上走,产品网页不从我们账上走,是直接由加工方销售的,我们只是收取加工费,所以我们也没有库存商品,这个情况要 怎么处理

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快账用户2227 追问 2020-08-24 15:56

老师不在吗?

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齐红老师 解答 2020-08-24 16:23

这样的话,收取的加工费计入收入,期间发生的制造费用还是计入生产成本,然后结转到当期的主营业务成本。

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快账用户2227 追问 2020-08-24 16:31

老师我是不是月末先把制造费用工人工资先结转到生产成本,等我开加工费发票确认收入的时候再转到主营业务下面去,还是说比如我7月份销售了焦炭就把它结砖到主营业务成本焦炭下面去

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齐红老师 解答 2020-08-24 16:36

按照对应的业务去结转比较好

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快账用户2227 追问 2020-08-24 16:43

嗯嗯,那我本月没有确认加工费收入,是不是就先挂在生产成下面,等那个月我确认了加工费收入在结转到主营业务成本去

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快账用户2227 追问 2020-08-24 16:43

老师这样处理可以吗?

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齐红老师 解答 2020-08-24 17:16

可以这样处理的,成本和收入配比结转

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快账用户2227 追问 2020-08-24 17:18

好捏,老师那就这样挂着什么时候确认加工费收入我就什么时候再结转不影响嘛

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齐红老师 解答 2020-08-24 17:22

是的,在报表中是体现为存货的

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